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区审计局局长2025年述职报告

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发布时间:2025-12-11

2025年,在区委、区政府的坚强领导和市审计局的有力指导下,XX区审计局局长XX同志团结带领全局干部职工,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终胸怀“国之大者”,聚焦党中央、国务院决策部署及市、区中心工作,统筹抓好审计监督主责主业。工作中,牢牢把握“审计监督首先是经济监督”的职责定位,恪尽职守,担当作为,推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进,依法全面履行审计监督职责,各项工作取得新进展。现将主要情况报告如下。

 一、2025年履职情况

(一)筑牢政治忠诚,增强政治定力

始终把加强党的创新理论武装放在首位,持续锤炼党性修养,严守政治纪律规矩,认真落实管党治党政治责任。

一是强化理论武装。始终将理论学习作为立身之本、成事之基,把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。年内,我带头并组织全局党员干部系统研读《习近平谈治国理政》第五卷,深入领会其中蕴含的马克思主义立场观点方法,并第一时间组织专题学习、深入传达党的二十届四中全会精神,深刻把握其核心要义和实践要求,特别是关于推进国家治理体系和治理能力现代化的重大部署,深入思考审计在其中的职责定位和独特作用。坚持将学习习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神,特别是关于XX工作的重要讲话精神,作为“第一议题”来落实,组织专题学习研讨X次,并带头撰写学习体会、开展理论宣讲。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,带领党员干部原原本本学习《关于加强党的作风建设论述摘编》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度规定,深入剖析违规吃喝等典型案例,教育引导大家从思想深处清除“四风”土壤,不断增强政治敏锐性和鉴别力。

二是严守纪律规矩。时刻牢记审计机关的政治属性,坚持把讲政治摆在第一位,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。我始终把贯彻落实党中央及省委、市委、区委的各项决策部署作为最重要的政治纪律和政治规矩,确保审计工作自觉融入和服务于发展大局及中心工作。在工作中,坚决贯彻民主集中制,严格执行“三重一大”事项集体决策制度,凡属重大问题均提交局党组会议或局长办公会议研究决定,不搞“一言堂”,确保决策科学民主。我旗帜鲜明地反对“七个有之”,带头遵守《中国共产党廉洁自律准则》等党规党纪,严格执行个人有关事项报告制度,自觉净化社交圈、生活圈、朋友圈,主动接受党员和群众监督。聚焦审计权力运行关键环节,带头规范审计程序,严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,坚决杜绝滥用审计职权、以审谋私等问题,维护好审计机关风清气正的政治生态。

三是压实主体责任。始终牢记党组书记的第一身份是为党工作,履行抓党建、带队伍、正风纪的第一责任人职责。坚持把抓好党建作为最大的政绩,将党建工作与审计业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度,全年以普通党员身份参加支部组织生活X次,讲授专题党课X次,严肃党内政治生活。在党风廉政建设方面,坚持“严”的主基调不动摇,带头廉洁自律、以上率下,更注重管好班子、带好队伍。通过组织班子成员排查岗位廉政风险点、定期开展廉政谈话提醒、组织观看警示教育片、通报典型案例等形式,常敲警钟、常拧“螺丝”。结合深入开展整治违规吃喝等问题专项行动,强化对审计一线人员的监督检查,实行审前廉政承诺、审中纪律公示、审后廉政回访等制度,让审计纪律“长牙”“带电”。持续深化作风建设,集中整治审计工作中可能存在的形式主义、官僚主义问题,教育引导审计干部牢固树立依法审计、文明审计、廉洁审计理念,将“为国而审、为民而计”的初心使命内化于心、外化于行。

(二)依法履职决策,强化政治担当

始终将坚持和加强党的全面领导作为审计工作的“根”与“魂”,深刻把握审计机关的政治属性和审计工作的政治功能,自觉将审计工作置于全区发展大局中谋划和推进。

一是提高政治站位,坚决把牢审计工作方向。始终将学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务,确保审计工作始终沿着正确方向前进。全年主持召开并参加区委审计委员会会议3次,及时传达学习中央、省委、市委审计委员会会议精神及全国、全省审计工作会议部署,自觉将上级要求转化为推动我区审计工作的具体行动。坚持党对审计工作集中统一领导的体制机制,严格执行重大事项请示报告制度,推动区委审计委员会把方向、谋大局、定政策、促改革的作用落到实处。年内,委员会审议通过《中共XX区委审计委员会2024年度工作总结和2025年度工作要点》《XX区审计局2025年度审计项目计划》《关于区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》等重要文件,确保了审计工作与区委中心工作同频共振、同向发力。

二是聚焦主责主业,依法履行审计监督职责。带领全局干部深入学习贯彻习近平法治思想,牢固树立法治思维,严格在法定职责、权限和程序内开展审计工作。聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,2025年共组织实施并完成6大类28项审计任务,涵盖财政预算执行审计、重大政策措施落实情况跟踪审计、领导干部经济责任审计、自然资源资产离任审计、民生专项资金审计以及政府投资审计等重点领域。恪守审计权力边界,坚持“三个区分开来”,做到审计程序合法、审计方式遵法、审计标准依法、审计保障用法。创新审计组织方式,加强审计项目、审计组织方式“两统筹”,优化资源配置,提升监督效能,确保审计结论事实清楚、定性准确、处理恰当。

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